¿Sabes si debes incluir o no el IVA en una factura enviada a otro país de la UE?
Principalmente, vender a otros países europeos parece fácil… pero un error con el IVA puede costarte caro. Por lo que, esta TIP te explica cuándo estás exento de IVA, cómo justificarlo y qué registros debes llevar al día para evitar multas. ¡Evita sustos y cumple con Hacienda desde el minuto uno!
🧠 “Más vale prevenir que tributar de más”
📌 ¿Qué es una venta intracomunitaria?
Primero, una venta intracomunitaria se produce cuando vendes un producto físico desde un país miembro de la Unión Europea (por ejemplo, España) a otro país también dentro de la UE (por ejemplo, Alemania).
💡 Importante: no es lo mismo vender a un consumidor final que a una empresa. Si vendes a empresas, la fiscalidad cambia por completo. Aquí es donde entra el famoso tema del IVA… o la exención del mismo.
🛡️ ¿Cuándo estás exento de IVA?
Además, para que tu operación esté exenta de IVA, deben cumplirse tres condiciones clave:
- El comprador debe ser una empresa o profesional registrado como operador intracomunitario. Es decir, debe tener un NIF-IVA válido. Puedes verificarlo en la base europea VIES: Consultar NIF intracomunitario (ver+).
- El producto debe salir realmente de tu país y ser enviado a otro país de la UE. Necesitarás pruebas (como el albarán de transporte firmado o justificantes de la empresa de logística).
- Debes declarar esa operación en el modelo 349 (si estás en España), que recoge operaciones intracomunitarias.
📝 En resumen: si no cumples estos tres requisitos, tendrás que aplicar el IVA como si fuera una venta nacional.
🧾 Pasos para facturar sin IVA en las ventas intracomunitarias correctamente
Ahora que sabes cuándo puedes facturar sin IVA, veamos paso a paso cómo hacerlo de forma correcta y sin errores:
- 🔍 Verifica el NIF del cliente: usa la plataforma VIES. Si no está validado, ¡no hay exención!
- 🚚 Asegura la salida del producto: el transporte debe estar documentado. Guarda el albarán, factura de la empresa logística, o similar.
- 💬 Emite una factura sin IVA: añade esta frase obligatoria → “Operación exenta de IVA según art. 138 Directiva 2006/112/CE”
- 🗂️ Registra la operación en el modelo 349: obligatorio si superas los 50€ en el trimestre.
- 📦 Conserva todos los documentos durante al menos 10 años, por si Hacienda los requiere.
🧠 Consejo: usa siempre plantillas predefinidas con estas frases ya integradas para no olvidarlas.
📚 Qué registros debes llevar al día con el IVA en las ventas intracomunitarias
Para mantenerte cubierto y evitar problemas con la administración tributaria, necesitas llevar una buena organización:
- 🧮 Modelo 303: declaración trimestral del IVA.
- 📊 Modelo 349: para comunicar las operaciones intracomunitarias.
- 📖 Libro registro de facturas emitidas: obligatorio para cualquier autónomo o empresa.
💡 Automatiza estos procesos con herramientas como Quipu, Holded, Sage o incluso Excel si empiezas con pocos movimientos.
⚠️ Errores del IVA comunes a evitar en las ventas intracomunitarias
Además, muchos emprendedores cometen errores por desconocimiento, lo que puede generar sanciones o pérdidas innecesarias. Seguidamente, aquí van los más frecuentes:
- No verificar el NIF-IVA del cliente.
- Omitir el modelo 349 o presentarlo fuera de plazo.
- No justificar con pruebas el envío del producto.
- No actualizar tu ERP o software de facturación para identificar ventas intracomunitarias.
➡️ ¡Evita todo esto aplicando esta TIP paso a paso! Tu contabilidad te lo agradecerá… y Hacienda también.
💭 Reflexiona sobre el IVA antes de actuar en las ventas intracomunitarias
Antes de emitir tu próxima factura a un cliente europeo, pregúntate:
- ¿He comprobado que tiene NIF-IVA válido?
- ¿Tengo prueba del envío de la mercancía fuera de España?
- ¿Estoy seguro de estar declarando bien en mis modelos fiscales?
🤖 Cómo aplicar la IA sobre el IVA ventas intracomunitarias
La Inteligencia Artificial puede ser tu aliada para simplificar este proceso. ¿Cómo?
💬 Con IA puedes:
- Verificar masivamente los NIF-IVA en VIES con una hoja de cálculo + extensión IA
- Redactar automáticamente tus condiciones fiscales en la factura usando prompts
- Crear recordatorios en tu calendario fiscal para modelos 303 y 349
- Generar checklists personalizadas según tu sector
🔍 Prompt útil: “Crea una plantilla de factura exenta de IVA por venta intracomunitaria incluyendo requisitos legales y campos obligatorios”.
🤝 Enlaces internos
👩💼 Caso de éxito mentorDay
Clara, una emprendedora canaria que fabrica cosmética natural y empieza a recibir pedidos desde Alemania y Países Bajos. Al ver que sus facturas incluían IVA español, uno de sus nuevos distribuidores europeos le pidió eliminarlo… ¡pero ella no sabía cómo!
💥 Al inscribirse en el programa de aceleración gratuito de mentorDay:
- Participó en un taller práctico sobre fiscalidad internacional.
- Completó su entregable donde analizó todos sus clientes intracomunitarios.
- Recibió asesoría individual de un experto fiscal que le enseñó a usar VIES y a presentar el modelo 349.
- Corrigió sus facturas y automatizó todo en su ERP (con ayuda de otro mentor especializado en digitalización).
🎯 Resultado: Clara ahorró más de 2.100 € en IVA mal aplicado, evitó sanciones, y ya exporta a 5 países europeos sin miedo.
❓ FAQ (Preguntas frecuentes)
¿Puedo facturar sin IVA si el cliente es un particular europeo?
No. Solo puedes aplicar exención si es una empresa o profesional con NIF-IVA válido.
¿Qué documentos debo guardar como prueba del transporte?
Albarán firmado, justificante del transportista, seguimiento de envío, e incluso capturas de recepción si es necesario.
¿Dónde se presenta el modelo 349?
En la sede electrónica de la Agencia Tributaria española, cada trimestre.
¿Qué pasa si no declaro una venta intracomunitaria?
Puedes recibir sanciones, además de estar facturando incorrectamente (lo que afecta tu contabilidad y reputación fiscal).
¿La IA me puede ayudar en este proceso?
Sí. Puedes usar IA para automatizar comprobaciones, generar plantillas y mantener alertas fiscales al día.
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